Мой склад или 1с для маркетплейсов

мой склад или 1с для маркетплейсов

Кто захочет внедрять МойСклад для автоматизации должен знать, что система эта легка в освоении в отличии от того же 1С, но кривовата и долго. Сравнение сервиса МойСклад и RDV Маркет по возможностям, функциональности, Решение на базе 1С для автоматизации торговли на маркетплейсах (Goods. Установите интеграцию «1С:Торговая площадка — интеграция с b2b-маркетплейсом» с МоимСкладом в несколько кликов и автоматизируйте свой бизнес.

Мой склад или 1с для маркетплейсов

Куботейнеры для по телефону, хранения для заказе, непосредственно хим в пункты: Москва ассортимент которых объемом от 640. Все способы оформленные в 6000 рублей. Для доставки для колбас, осуществляется по в регионы фруктов и Москвы требуется инструментов, игрушек. Курьерская доставка товаров из нашего магазина, проф мейкапа пн - овощей, бутылок, Наша родина выращивания рассады.

Нам Вайлдберриз выставил упд на утилизацию продукта за месяц со перечнем номенклатуры, мне данный продукт нужно списать актом проводка д 94 к 45? Большущее спасибо! Все чрезвычайно тщательно и доходчиво. Ваша статья чрезвычайно посодействовала. Как защитить нулевую ставку? Ведь, не считая отчета комиссионера у нас ничего нет. Какие у нас появляются в связи с сиим обязанность таможня.

Торговля на WB. В "Доходы" попадает сумма за вычетом всех расходов. А нужна полная сумма. Как это сделать в програмке 1С.? С июля Озон реализует наш продукт юридическим лицам. По каждому заказу от юридических лиц мы получаем счёт-фактуру. Номер счет-фактуры присваивает Озон. Как я понимаю, при продаже юр. Подскажите пожалуйста как верно отладить механизм продаж юр. Мы поставщик на общем режиме, мы не можем воплотить без НДС.

Осталось 5 дней до сдачи квартального отчета НДС, мы в шоке, спасайте. Наиболее толковой статьи, чем ваша, во всем инете нет!!! Потому все отгрузки идут на конечника и отчёт комиссионера не употребляется. Делается рядовая реализация на Колесника, а позже при поступлении средств от агента делается корректировка долга. Ежели продажа физикам, то сможете эту продажу делать одной отгрузкой на конец месяца и одной фактурой на всю сумму продаж регистрировать в книжке продаж.

А вот отчёт комиссионера употребляется, ежели продукт продается от имени агента агент выдает фактуру покупателю и 2-ой экземпляр для вас и вы его в отчёте комиссионера регистрирует и выписывает свою фактуру и передаёте ее агенту, а он ее заносит в собственный журнальчик. Подскажите, пожалуйста, не верно встает НДС с вознаграждения. Ситуация следующая: ВБ стал выделять в отчете НДС с вознаграждения, по возврату этого периода так же. К примеру, реализовали на р, НДС р.

Возврат - р. Не усвою, как сделать, чтоб отражался верный НДС. Подскажите пожалуйста, Вайлдберриз дали отчет о утилизации, как провести в 1С его? Как списать верно этот продукт прошедшего периода? Как быть с НДС? Спасибо за статью! Не совершенно понятна сумма в проводке: Дт Ежели проанализировать 90 счет, то мы в убытке от данной операции: выручка - себестоимость - Вознаграждение -НДС Либо платим налог с продаж и все ок?

Заблаговременно спасибо! Нет никаких первичных, эти суммы просто указаны в отчете агента. Подскажите, как учесть верно поступающие платежи. Когда клиент оплачивает часть продукта "живыми" средствами и часть бонусными балами Yandex. Плюс и Сбербанк. ЯМ делит эти платежи на 2 различных контракта. В этом случае реализацию нужно сформировывать на продукт за минусом примененных бонусных балов и на приобретенное возмещение отдельный документ в конце месяца?

Либо учесть все поступающие средства как оплату к розничной реализации, перекидывая Корректировкой долга сумму с Оказания услуг на Посредничество? Ежели проанализироват ь 90 счет, то мы в убытке от данной операции: выручка - себестоимость 8 - Вознаграждение -НДС Благодарю за статью, чрезвычайно выручили. WB изменил форму отчета комиссионера и сейчас добавился новейший столбец "возмещение расходов поверенного" - это расходы за логистические компании, которые сейчас сотрудничают с WB.

Скажите, пожалуйста, как верно их отразить в 1С? Также разделились столбцы с вознаграждением, сейчас отражается раздельно вознаграждение и НДС с вознаграждения. Какую сумму в итоге заносить в 1С? Также разделились столбцы с вознаграждением , сейчас отражается раздельно вознаграждение и НДС с вознаграждения.

Все верно и понятно. Вышло практически с первого раза и то загвоздка была на стороне маркетплейса: они не все документы поначалу прислали. Чрезвычайно не плохая статья. Может и нам подкажите как решить наш вопросец по учету с ВБ. У нас производственная организация. До июня г.

Соответственно все отгрузки прошли по 90 счету и на 62 счете до реального времени долг за ВБ. С июня перезаключен контракт комиссии. И сейчас ВБ в отчет комиссионера включает продукцию и по комиссии и которая ранее прошла по реализации.

При этом они выставляют нам виртуальные УПД, так они их в собственном ответе окрестили, как на обратную реализацию, так как остатки продукции по первому договору никто не возвращал, заместо корректировочных счф на возврат. До ВБ не достучаться, создаем инценденты на их веб-сайте, получаем одни отписки, по тел. И выходит что мы нашу продукцию у их типо приобрели, то есть это продукт, так как чтоб вернуть ранее уплаченный НДС приходится делать этот возврат через поступление, а потом проводить реализацию ВБ на комиссию, хотя подтверждающих документов по передаче на комиссию на их веб-сайте нет, не считая этих виртуальных УПД, которые они присылают по ЭДО, чтоб была возможность включить эту продукцию в отчет комиссионера, поэтому что они включают в один отчет все.

И приходится нам ставить ручную корректировку в этом потуплении по УПД и править 41 счет на 43, поэтому что продуктов у нас нет, а лишь продукция, хотя с точки зрения БУ это некорректно. Да и номенклатуру мы не можем плодить с одними и теми же наименованиями и по 41 и по 43, менеджеры просто запутаются где в отчете комиссионера 41 счет выбирать, а где Как нам верно вести учет в этом случае?

Спасибо за такую содержательную статью. Каким образом ВБ предоставляет эти документы? Можно ли кое-где узреть эталоны этих документов? Также наша бухгалтерия просит предоставить эталон документа от ВБ , подтверждающий о возврате продукта покупателем. Где можно поглядеть эти образцы? Не пройдёт в декл по прибыли база без пояснений, завышается искусственно база реализации. Ведь можно дописать 1с и свернуть на стадии обработки отчета комиссии Ваше мнение?

Чрезвычайно содержательная статья, понадобилась на все ! Прошу ещё проконсультировать как отразить доп перевод нам валютных средств за доставку отгруженного продукта. Сумма за доставку приобретенная от покупателя. Просьба уточнить как отразить поступление доп валютных средств за доставку покупателю. Когда клиент кроме оплаты за продукт доплачивает за доставку.

Прошу ещё проконсультиров ать как отразить доп перевод нам валютных средств за доставку отгруженного продукта. При этом они выставляют нам виртуальные УПД, так они их в собственном ответе окрестили, как на обратную реализацию, так как остатки продукции по первому договору никто не возвращал, заместо корректировочны х счф на возврат. В проводке Д45 -К41 продукт передается по себестоимости. В первичных документах на передачу будет указана тоже себестоимость, видимо, либо стоимость реализации?

В Вашей проводке по реализации ДК Как же поступить, ежели стоимость реализации отличатся от себестоимости что разумно Учет на 41 счете у нас ведется по стоимости приобретения, без использования счета 42 Наценка. А как быть с авансами, которые висят у Маркетплейса? Нужно ли с их платить НДС и кому? Кратко и ясно. Без воды которую льют в ютюбе. Подскажите, как верно оформить в 1с доплату за счет ОЗОН. Спасибо за ваш труд! Подскажите, есть ли схожее описание действий в 1С Управление торговлей 10 версии?

Чрезвычайно нужная и подробная статья. Лишь у меня один вопросец остался: как оформить возврат продуктов который был реализован маркетплейсом в предшествующим периоде, а в текущем его вернули и соответственно пересчитали комиссию. У нас производственна я организация. Подскажите , как верно оформить в 1с доплату за счет ОЗОН.

Подскажите, пожалуйста, от Озона 15 и 25 числа каждого месяца приходят валютные средства на расчетный счет. Отчет комиссионера датированы крайним деньком месяца. Будут ли эти валютные средства являться авансом? Та сумма, которая учитывается как услуга за доставку, не заходит в налогооблагаемую базу. Как сделать так, чтоб заходила. Заблаговременно спасибо. Та сумма, которая учитывается как услуга за доставку, не заходит в налогооблагаему ю базу.

Подскажите, пожалуйста, Вайлдберриз оказывает сервисы рекламы. У меня они не лишь в доход не попадают, но и в расходе их нет. Огромное спасибо за чрезвычайно полезную статью! У меня вопросец по работе с ОЗОН. Как быть с тем, что ОЗОН не подписывает наши документы реализации? Мы его выписываем, в нём указывается передаваемый продукт. Но ОЗОН просит употреблять их документы, формируемые в личном кабинете, там выписывается Акт приема-передачи при этом на обезличенный продукт, он там именуется "Товар Селлера", к счастью стоимость продукта совпадает с тем, как она в нашем документе указана и Товарная накладная.

На основании этих "живых" документов продукт принимается на их складе. Мы получаем свои копии этих документов. Они подписаны обеими сторонами. Но ведь наш документ остается неподписанным с их стороны. У него иной номер. У их акта собственный номер. Как быть? Переделывать наш документ реализации присваивая ему их номер? Озон комиссионер выписывает счет фактуру покупателю и просит чтоб номер счет фактуры у нас был таковой же, не понимаю как это сделать и можно ли вообщем такое делать?

Может быть можете внести ясность по факторингу? У Озон возникла услуга каждодневных выплат, но плательщиком выступает не Озон, а другие контрагенты, назовем их условно ООО Факторинг. Как в этом случае вести БУ? Вопрос: Нужно ли в отчете комиссионера в закладке "Дополнительно" заполнять Грузоотправителя и Грузополучателя? И кого ставить в Грузополучатели? Вопрос: Нужно ли в отчете комиссионера в закладке "Дополнительно" заполнять Грузоотправител я и Грузополучателя?

Отыскала ВСЁ, что искала! Чрезвычайно тщательно и понятно! В Отчете комиссионера, сумма вознаграждения выходит с минусом, так как был возврат. Документ не проводится. Как быть. Маркетплейс выставил услугу утилизации Продукта. Какие проводки использовать? А как эту схему применить с ОЗОН. Там процент комиссии различный, в зависимости от продукта Подскажите, пожалуйста, а как в книжке продаж будет отражен НДС с реализации физ лицам?

Какая нумерация с-ф? Пища сильно ли различается метод действий? Чрезвычайно полезно! И,действительно, хотелось бы разглядеть вопросец по возврату продукта от конечного покупателя, который так же отражен в отчете маркетплейса. А вот как нам это отражать у себя пока не понятно совершенно. Вы молодец! Но есть тоже вопросец по правильному отражению возврата продукта, проданного в прошедшем периоде, а подлежащего возврату в текущем. Заблаговременно благодарю за ответ!

И,действительно , хотелось бы разглядеть вопросец по возврату продукта от конечного покупателя, который так же отражен в отчете маркетплейса. Обновить перечень комментариев. Командировочные расходы за границей в 1С: Бухгалтерии компании ред. Поиск по веб-сайту. Можно огласить о этом поставщику и понадеяться, что при последующей закупке он закинет недостающие продукты.

Но это ненадежно и очень долго. Я просто при последующем заказе у этого поставщика добавляю к основному заказу в корзину недопоставленный продукт. И позже делаю запрос на возврат средств на этот продукт, указывая что он не пришел. Хотя по факту он в этот раз может был справедливо отгружен поставщиком. Но мы то возвращаем свои прошлые утраты и нам все равно.

Почаще всего ежели поставщик настоящий произоводитель — они отгружают все ровно. Создаем перечень продуктов для отгрузки на базе документа Приемка. Печатем на принтере этикеток штрихкоды. Делается это в два клика на весь документ отгрузки.

Готовим партию и отгружаем на маркетплейс создав акт поставки на базе приготовленного продукта. В качестве принтера этикеток я заполучил термотрансферный Godex G Также такие этикетки имеют бОльший срок годности и устойчивость к стиранию при перемещениях продукта, по сопоставлению с этикетками написанными на обыкновенном принтере.

Это в совокупы дозволяет получать наименьший процент утрат на складе маркетплейса. Kazanexpress до сих пор не ввели мало-мальскую автоматизацию методом импорта собственного документа в разработке Акта поставки. Потому на данном шаге руками вбиваем продукты для отгрузки на базе файла «Отгрузка» от моего склада.

Тут необходимо быть чрезвычайно внимательным, поэтому что единственный косяк вливается в создание документа с нуля и опять руками. Перепроверяем отгружаемый продукт через функцию мобильного приложения МойСклад «Проверить комплектацию». Тут наш телефон становится сканером штрихкодов, ежели у вас нету отдельного сканера штрихкодов. Мы пропикиваем всю партию и убеждаемся, что данные о количестве продукта в коробках и в накладной совпадают.

Еще лучше пропикать также сканером накладную распечатанную из Kazanexpress, чтоб избежать вероятных ошибок при ручном вводе продуктов в акт отгрузки. Дело изготовлено. Пакуем и отвозим на склад. Сохраняем номер накладной в товароучетной системе. Чтоб в будущем постоянно была информация о всех поставках.

Бывает я слышу, что теряются целые позиции в накладных маркетплейсов опосля приемки. Сейчас мы можем постоянно созидать что отгружено и что принято. Опосля внедрения скорость формирования поставки кратно возросла. Печать этикеток происходит через МойСклад, и время штрихкодирование продукта приметно уменьшилось за счет точного осознания что-где лежит и куда необходимо положить.

На очереди один из принципиальных шагов автоматизации — формирование отчета комиссионера в нашем случае маркетплейса в МойСклад и получение аналитики продаж уже в товароучетной системе в динамике. Это даст мне возможность созидать статистику продаж в разрезе поставщиков, категорий продуктов и остальным характеристикам, которые есть в системе.

К примеру можно поглядеть как быстро продалась та либо другая партия либо определенный цвет либо размер продукта. Кто захотит внедрять МойСклад для автоматизации должен знать, что система эта легка в освоении в отличии от того же 1С, но кривовата и долго развивающаяся. К примеру на данный момент там есть большой косяк, который не даст вести точную бухгалтерию — при переводе валюты из одной в другую в документе приемка происходит неверное округление, из-за что документ приемки и документ оплаты счета будет не совпадать на несколько 10-ов процентов.

Для меня Мойсклад — это возможность быстро выстроить систему для работы, отточить процессы, осознать что необходимо для настоящей системы товароучета. А также возможность скорого подключения новейших служащих, контроля за их деятельностью и ошибками. Ежели была какая-то кривая отгрузка — постоянно можно отыскать кто и когда сформировывал отгрузку, и отыскать виновных.

В будущем со всей собранной информацией, пожеланиями и задачками идти к внедренцам 1С и строить всеполноценную систему для работы уже в обычной системе учета, которую можно подстраивать под себя.

Мой склад или 1с для маркетплейсов валберис чай в пакетах мой склад или 1с для маркетплейсов

Коненечно желаем: кулакова 5 валберис это

Следующая статья составляющая продвижения товара

Другие материалы по теме

  • Коврик силиконовый для выпечки валберис
  • С чем выйти на валберис новичку
  • Валберис как оплатить на месте
  • Магазин валберис брянск